作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
试论企业内部会计监督与审计监督
企业内部
会计监督
审计监督
监督体系
科研单位内部审计存在的问题及对策
科研单位
内部审计
问题
对策
内部审计适应大数据环境的发展对策研究
大数据环境
内部审计
数据安全
发展对策
企业内部审计面临的问题与解决对策
内部审计
独立性
工作模式
企业
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内部审计监督弱化的原因与对策
来源期刊 中华会计函授 学科 经济
关键词 内部审计 企业内部管理 审计监督职能
年,卷(期) 1995,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 16-17
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1995(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部审计
企业内部管理
审计监督职能
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中华会计函授
月刊
出版文献量(篇)
1126
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
论文1v1指导