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摘要:
【正】 怀化铁路总公司审计部有7名工作人员。去年共完成审计项目20项,为广州铁路集团公司审计处下达任务指标的143%,查出违纪金额148.9万元,纠正帐目差错240.4万元,减少损失浪费51.5万元,促进增收节支362.9万元。在财、税、物三大检查中,审计部对管内运营20个主要单位共查出违纪问题80项,违纪金额379.6万
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文献信息
篇名 在实现三大转移中加大企业内部审计的力度
来源期刊 中国审计信息与方法 学科 经济
关键词 审计部 大转移 内部审计 大企业 违纪金额 挤列 财务收支审计 运输收入 靖州 应付帐款
年,卷(期) 1995,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 36-36
页数 1页 分类号 F239
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研究主题发展历程
节点文献
审计部
大转移
内部审计
大企业
违纪金额
挤列
财务收支审计
运输收入
靖州
应付帐款
研究起点
研究来源
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期刊影响力
中国审计信息与方法
月刊
1005-197X
11-3341/F
16开
北京市东城区东四十条24号青蓝大厦150
1994
chi
出版文献量(篇)
3080
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