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摘要:
【正】 一、内部审计是医院自身发展和深化改革的需要 为了适应医院发展的需要,我院于1992年初成立了审计科,三年来先后开展了财务收支审计、专项资金审计、违纪审计、基建审计以及固定资产、资金内控制度的审计调查等,查出违纪违规金额45.08万元,纠正差错金额23.9万元,提出审计建议46条,为医院节约资金51万元,对加强管理,提高效益发挥了积极作用。1994年8月我科被卫生部评为全国卫生系统内部审计先进集体。实践汪明,内部审计是医院自身生存和发展的需要。 二、发挥内审的监督作用,为加强内部管理建功立业 (1)抓住重点,搞好财务收支审计 几年来,我们紧密围绕医院工作的中心,坚持审、帮、促结合的方针,经过努力,使医院的财务管理大为改观,赢得了领导的重视及广大职工的好评。 我院下属独立核算部门有6个,设有12个帐户。对于这些部门,我们每季度或半年进行一次系统的财务
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文献信息
篇名 加强内审管理 为医院发展服务
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 医院发展 内部审计 审计工作 财务收支审计 专项资金审计 审计人员 内审人员 纠正差错 基建审计 内审工作
年,卷(期) 1995,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 42-42
页数 1页 分类号 F239
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨惠英 广西医科大学一附院审计科 7 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
医院发展
内部审计
审计工作
财务收支审计
专项资金审计
审计人员
内审人员
纠正差错
基建审计
内审工作
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
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2031
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3
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405
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