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摘要:
【正】 审计档案是审计机构内部在工作过程中所形成的,经过分类整理而归档的全部文书、案卷。它是审计监督活动的真实记录,是审计工作的结晶,是制定审计工作计划、总结审计工作经验、进行审计活动研究和处理问题的依据。鉴于目前内审机构审计档案的管理很不完善,还没有形成一套行之有效的办法,因此内审机构应重视审计档案的管理,将审计档案
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文献信息
篇名 浅谈内审机构审计档案的管理
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 审计档案 内审机构 审计工作底稿 档案管理 规范化管理 档案工作人员 审计资料 业务素质 审计工作计划 统一规范
年,卷(期) 1997,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 47-48
页数 2页 分类号 F239
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DOI
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1 王世莲 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
审计档案
内审机构
审计工作底稿
档案管理
规范化管理
档案工作人员
审计资料
业务素质
审计工作计划
统一规范
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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3
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405
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