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摘要:
【正】 我院审计室在学院党政领导下,在上级主管部门的指导下,在实践中探索。做了一些工作,取得了一定的成绩。近两年来进行各类审计89项,对被审单位在会计核算、完善制度、加强管理等方面提出了许多建设性意见。内部审计越来越受领导的重视和教职工的理解与支持。 一、领导重视是做好校内审计的关键 高等院校内部审计是对学院财务收支及其有关经济活动的真实、
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文献信息
篇名 加强内部审计监督 为教育改革发展服务
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 教育改革发展 内部审计监督 内部审计工作 预算外资金 理论探讨 校办企业 教工俱乐部 建设项目 建设有中国特色社会主义理论 会计核算
年,卷(期) 1997,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 41-42
页数 2页 分类号 F239
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1997(0)
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研究主题发展历程
节点文献
教育改革发展
内部审计监督
内部审计工作
预算外资金
理论探讨
校办企业
教工俱乐部
建设项目
建设有中国特色社会主义理论
会计核算
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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3
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405
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