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摘要:
今年5月,我们组织了部分地、市审计局工交科有关人员,对某集团公司进行企业财务收支真实性审计的试点。在审计中,我们严格按审计署制定的《企业财务审计操作指南》的程序、要求、内客进行操作,对企业审计作了一次有益的尝试,取得了明显的效果和可贵经验。
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内部控制审计
实践
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企业加强内部审计"真实性"研究
企业
内部审计
审计质量
真实性
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文献信息
篇名 实践审计指南深化企业审计——关于某集团公司财务收支真实性审计的做法和体会
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 集团公司 企业财务 真实性审计 企业审计 财务收支 审计署 审计局 指南
年,卷(期) 1999,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 38-39
页数 2页 分类号 F239
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研究主题发展历程
节点文献
集团公司
企业财务
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企业审计
财务收支
审计署
审计局
指南
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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3
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405
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