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摘要:
内部审计工作是一种以建立自我约束机制、强化经营管理为目标,以提高经济效益为核心的现代化管理工作。在医院的经营管理工作中,如何加强内部审计的监督与管理,使内审工作为医院的建设与发展服务,我们主要抓了以下几方面的工作:一、通过内部审计,强化内控制度建设,...
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文献信息
篇名 加强医院内部审计的监督和管理工作
来源期刊 河北审计 学科 经济
关键词 内部审计 管理工 病人欠费 低值易耗品 医疗器械 内审工作 内控制度建设 固定资产 财务收支审计 保值增值
年,卷(期) 1999,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-28
页数 2页 分类号 F239
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1 李淑华 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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内部审计
管理工
病人欠费
低值易耗品
医疗器械
内审工作
内控制度建设
固定资产
财务收支审计
保值增值
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河北审计
月刊
1006-5393
13-1053/F
大16开
石家庄市友谊南大街195号
1984
chi
出版文献量(篇)
2899
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6
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406
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