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会计报表审计市场的价格分析
审计
审计价格
审计成本
审计风险
浅谈审计内控机制与会计内控机制联系
审计内控
会计内控
内控机制
从审计合谋分析注册会计师独立性问题*
注册会计师
独立性
审计合谋
治理
企业内部审计现状与会计舞弊防范研究
内部审计
会计舞弊
审计人员
虚增收入
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 特色审计方式探讨:内审参与会计年报审计
来源期刊 上海审计 学科 社会科学
关键词 上海广播电影电视局 内部审计参与 会计年报审计
年,卷(期) shsj_2000,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 37-39
页数 3页 分类号 G229.275.1
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马咏彤 2 0 0.0 0.0
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2000(0)
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研究主题发展历程
节点文献
上海广播电影电视局
内部审计参与
会计年报审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
上海审计
双月刊
1004-9800
31-1185/F
上海市斜土路766弄1号4楼B座
出版文献量(篇)
435
总下载数(次)
1
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