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摘要:
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基于风险管理的内控制度体系建设
风险管理
内部控制
内控制度
设计层面
构建基于风险管理的内控制度体系监督保障机制
风险管理
内控制度
监督机制
风险控制
上市公司实施内控制度必要性及实践探讨
内部控制
经营风险
萨班斯法案
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内控制度评审的方法
来源期刊 交通审计 学科 经济
关键词 内部控制评审 企业 审计人员 评审方法
年,卷(期) 2000,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 11
页数 1页 分类号 F272.5
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张菊新 1 0 0.0 0.0
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二级引证文献  (0)
2000(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制评审
企业
审计人员
评审方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
交通审计
双月刊
北京建国门内大街11号
出版文献量(篇)
148
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
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