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摘要:
审计是随着社会经济发展的需要而产生的,随着社会的需要而发展,随着我国经济体制改革不断的深入,社会主义市场经济的发展和完善,审计的重要作用已越来越被人们所认识和接受,审计的地位也显得越来越突出,国家审计署根据《中华人民共和国审计法》制订了国家审计基本准则、审计证据准则、审计报告准则等一整套的法规文件,规范了审计工作;1995年7月14日发布第1号令,对内部审计工作作出规定,加强了对企业内审业务的指导和监督,为了使企业内审工作达到规范的要求,加强对内审工作的管理已成为摆在企业管理者面前的一个相当重要的内容,应引起企业领导的高度重视。本文就集团性企业如何加强内审基础管理工作,作一点思考性探讨。
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文献信息
篇名 对集团性公司内审基础工作的一点思考
来源期刊 上海审计 学科 经济
关键词 企业集团 内部审计 审计管理
年,卷(期) 2000,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-30
页数 4页 分类号 F239.45
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1 孙重华 上海煤气销售(集团)有限公司审计室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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企业集团
内部审计
审计管理
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期刊影响力
上海审计
双月刊
1004-9800
31-1185/F
上海市斜土路766弄1号4楼B座
出版文献量(篇)
435
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