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电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
企业内部审计风险的规避与防范
企业风险审计
质量控制
评价体系
论企业内部经济责任审计
内部
经济责任
审计
论保证企业内部审计的权威性
内部审计
权威性
监督
决策
管理
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 开展企业内部项目决算审计的体会
来源期刊 交通审计 学科 经济
关键词 企业 内部审计 工程项目决策审计 审计方法
年,卷(期) 2000,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 33-34
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 汪国安 宁波港务局审计处 1 0 0.0 0.0
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2000(0)
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研究主题发展历程
节点文献
企业
内部审计
工程项目决策审计
审计方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
交通审计
双月刊
北京建国门内大街11号
出版文献量(篇)
148
总下载数(次)
0
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0
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