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内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
现代网络环境中的内部审计控制
内部控制
网络审计
审计
内部控制审计在固定资产管理中的运用
内部审计
固定资产
资产管理
核算方式
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 谈审计中的内部控制评价
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 审计工作 中国 内部控制评价 审计人员 审计重点 审计方法
年,卷(期) 2000,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 33-34
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑毅 9 14 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
审计工作
中国
内部控制评价
审计人员
审计重点
审计方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
总下载数(次)
3
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405
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