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摘要:
内部控制是企业为保证财产的完整、会计信息的正确和可靠、经营目标实现、防止弊端、避免失误、提高效率和效益,而对其内部各职能部门和人员业务活动、管理活动所采取的一系列相互联系、相互制约的规划、控制、调节和考核工作。内部控制制度即是关于企业内部控制设计、规划的规章制度和组织经营管理手段,程序、方法的总称,它是现代企业加强经济管理、提高经营效率、保护财产安全、实现经营方针目标的有效工具和手段。
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内部控制
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管理控制
内容分析
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文献信息
篇名 上海施贵宝内部控制制度评析
来源期刊 工厂管理 学科 经济
关键词 上海 跨国公司 内部控制制度 授权制度 资产安全 财务管理 信息记录 内部控制流程 收入循环
年,卷(期) 2001,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 15-16
页数 2页 分类号 F275
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1 朱婧晔 上海财经大学研究生部 3 0 0.0 0.0
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上海
跨国公司
内部控制制度
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资产安全
财务管理
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内部控制流程
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1672-4712
51-1659/F
大16开
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1981
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