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现代网络环境中的内部审计控制
内部控制
网络审计
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审计
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内部控制
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内部控制审计
实践
体会
内部控制审计在固定资产管理中的运用
内部审计
固定资产
资产管理
核算方式
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 网络审计中的内部控制
来源期刊 中国注册会计师 学科
关键词
年,卷(期) 2001,(4) 所属期刊栏目 IT时代
研究方向 页码范围 43-45
页数 3页 分类号
字数 4187字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-6345.2001.04.015
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 饶盛华 上海财经大学会计学院 3 84 3.0 3.0
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国注册会计师
月刊
1009-6345
11-4552/F
大16开
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
1989
chi
出版文献量(篇)
8423
总下载数(次)
5
总被引数(次)
24060
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