作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
2001年,国有商业银行组织内部审计人员对银行基层网点机构的内部控制进行了审计调查。通过审计了解了基层网点机构内部控制的基本状况及薄弱环节,为加强制度建设,规范业务管理,建立健全内控控制,防范经营风险提供了依据。同时,还发现了当前银行内部控制存在着很多新的问题,这些业务发展变化过程中产生的新问题,如果处理不好,就会制约银行内部控制的有效发挥和效率运转。
推荐文章
我国农村商业银行内部控制问题研究
农村商业银行
内部控制
商业银行内部控制存在的问题及改进措施
商业银行
内部控制
现状
制约因素
对策
论农村商业银行内部审计存在的问题及解决办法
农村商业银行
内部审计
存在的问题
解决办法
商业银行内部控制问题研究
商业银行
内部控制
完善措施
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 当前银行内部控制出现的新问题及解决的办法
来源期刊 中国审计信息与方法 学科 经济
关键词 银行业 内部控制 影响因素 对策
年,卷(期) 2001,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-8
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 蔡军 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2001(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
银行业
内部控制
影响因素
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国审计信息与方法
月刊
1005-197X
11-3341/F
16开
北京市东城区东四十条24号青蓝大厦150
1994
chi
出版文献量(篇)
3080
总下载数(次)
6
总被引数(次)
1305
论文1v1指导