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我国上市公司内部控制环境探析
内部控制环境
上市公司
浅议上市公司内部控制评价体系的构建
内部控制
评价体系
构建
关于我国上市公司内部控制信息披露的研究
上市公司
内部控制
信息披露
纺织类上市公司内部控制信息披露的市场反应
纺织类上市公司
内部控制
信息披露
市场反应
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 关于我国上市公司内部监督体系的构建
来源期刊 福建审计 学科 经济
关键词 中国 公司治理 股权结构 独立董事制度 监事会 会计人员 内部审计 上市公司 内部监督体系
年,卷(期) 2002,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 5-7
页数 3页 分类号 F279.246
字数 语种
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 叶丰滢 厦门大学会计系 13 94 3.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
中国
公司治理
股权结构
独立董事制度
监事会
会计人员
内部审计
上市公司
内部监督体系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
福建审计
双月刊
福州市华林路128号10层
出版文献量(篇)
352
总下载数(次)
0
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0
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