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某国有集团公司内部审计存在的问题与对策
国有集团公司
内部审计
财务监督
集团公司的财务风险控制策略分析
财务风险
集团公司
成因
控制
集团公司对子公司的财务管理与控制探析
集团公司
子公司
财务管理
控制
浅论集团公司对子公司的财务控制
集团公司
财务控制
子公司
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 对集团公司内部财务治理权配置的探讨
来源期刊 上海审计 学科 经济
关键词 集团公司 财务治理权 财务管理 财务决策权 财务执行权 财务监督权
年,卷(期) 2002,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43-45
页数 3页 分类号 F275
字数 语种
DOI
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作者信息
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1 顾德民 4 0 0.0 0.0
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
集团公司
财务治理权
财务管理
财务决策权
财务执行权
财务监督权
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
上海审计
双月刊
1004-9800
31-1185/F
上海市斜土路766弄1号4楼B座
出版文献量(篇)
435
总下载数(次)
1
总被引数(次)
0
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