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浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
新形势下加强高校内部审计的思考
高等学校
内部审计
内部控制
浅谈高校内部控制制度强化
高校
内部控制制度
缺陷
财产安全
高校内部控制存在的问题与解决措施
高校内部控制
问题
措施
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 高校内部控制和内部审计关系浅析
来源期刊 福建审计 学科 经济
关键词 教育经费 财务管理 经济责任 目标管理 审计人员 高校 内部控制 内部审计 关系
年,卷(期) 2002,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 39-40
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑益萍 2 13 1.0 2.0
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
教育经费
财务管理
经济责任
目标管理
审计人员
高校
内部控制
内部审计
关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
福建审计
双月刊
福州市华林路128号10层
出版文献量(篇)
352
总下载数(次)
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0
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