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内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
现代网络环境中的内部审计控制
内部控制
网络审计
审计
内容分析
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文献信息
篇名 内部控制与审计的关系
来源期刊 甘肃审计 学科 经济
关键词 内部控制 审计 关系
年,卷(期) 2002,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 29
页数 1页 分类号 F239.1
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 董丽珍 1 0 0.0 0.0
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
审计
关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
甘肃审计
月刊
CN 62-1165/F
兰州市民主东路109号
出版文献量(篇)
675
总下载数(次)
1
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0
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