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浅论审计与内部控制
审计
内部控制
重要性
关系
浅论企业会计内部控制
内部会计控制
控制活动
提高素质
检查评价
浅谈对内部控制的认识
内部控制
发展阶段
建设
建立和完善
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 浅论内部控制
来源期刊 广西会计 学科 经济
关键词 内部控制 企业 内部审计 产权制度 职业道德 信息沟通系统
年,卷(期) 2002,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 17-18
页数 2页 分类号 F275
字数 语种
DOI
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作者信息
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
企业
内部审计
产权制度
职业道德
信息沟通系统
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西会计
月刊
1005-7285
45-1024/F
南宁市桃源路69号 广西财政大厦内
出版文献量(篇)
2276
总下载数(次)
3
总被引数(次)
0
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