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摘要:
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企业内部审计面临的问题与解决对策
内部审计
独立性
工作模式
企业
论加强内部审计
内部审计
审计风险
防范
关于我国企业内部审计机构设置模式的思考
内部审计
机构设置
审计委员会
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内部审计机构如何协助审计委员会
来源期刊 湖南审计 学科 经济
关键词 财务报告 内部控制 保险机制 内部审计机构 审计委员会
年,卷(期) 2002,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 34-36
页数 3页 分类号 F239.2
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邓川 39 354 8.0 18.0
传播情况
(/次)
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引文网络
引文网络
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参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2002(0)
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  • 二级参考文献(0)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
财务报告
内部控制
保险机制
内部审计机构
审计委员会
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南审计
月刊
1009-8690
CN 43-1230/F
长沙市纬二路省审计科研培训所大院内
出版文献量(篇)
523
总下载数(次)
1
总被引数(次)
0
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