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摘要:
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试论民营企业内部审计存在不足及改进
民营企业
内部审计
内部控制
改进措施
加强民营企业内部审计的思考
民营企业
内部审计
企业价值
经济效益
民营企业内部控制制度建设探索
民营企业
内部控制
制度体系
现代企业制度下的内部审计
内部审计
内部审计的职能
内部审计的内容
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 构建适应民营企业特点的内部审计制度
来源期刊 浙江审计 学科 经济
关键词 民营企业 内部审计制度 中国 审计委员会 审计人员 经济效益审计
年,卷(期) 2002,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 38-42
页数 5页 分类号 F279.245
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研究主题发展历程
节点文献
民营企业
内部审计制度
中国
审计委员会
审计人员
经济效益审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江审计
月刊
杭州市体育场路555号
出版文献量(篇)
1223
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