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摘要:
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浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 完善企业内部控制的策略建议
来源期刊 广西会计 学科 经济
关键词 对策 企业 内部控制
年,卷(期) 2002,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 21-22
页数 2页 分类号 F275
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 顾晓安 上海理工大学商学院会计系 76 458 13.0 19.0
2 朱建国 上海理工大学商学院会计系 34 277 8.0 15.0
传播情况
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引文网络
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2002(0)
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研究主题发展历程
节点文献
对策
企业
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西会计
月刊
1005-7285
45-1024/F
南宁市桃源路69号 广西财政大厦内
出版文献量(篇)
2276
总下载数(次)
3
总被引数(次)
0
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