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摘要:
内部审计(简称内审)是对企事业等单位中反映经营活动过程和结果的经济资料所进行的审查、监督、鉴定和评价。……
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内部审计
结果公告
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文献信息
篇名 内部审计症结与对策
来源期刊 审计理论与实践 学科
关键词
年,卷(期) 2002,(1) 所属期刊栏目 内审天地
研究方向 页码范围 33-34
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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期刊影响力
审计理论与实践
月刊
1002-3739
11-1118/F
大16开
北京市宣武区虎坊桥梁家园北胡同7号
1984
chi
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1175
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1
总被引数(次)
1997
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