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加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
煤炭企业内部控制浅析
煤炭企业
控制
内部
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 浅析企业内部控制制度
来源期刊 四川会计 学科 经济
关键词 企业 内部控制制度 内部审计
年,卷(期) schjb_2002,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 28-29
页数 2页 分类号 F275
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周淑琼 5 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
企业
内部控制制度
内部审计
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
四川会计
月刊
1003-2452
51-1108/F
16开
成都市南新街37号
1981
chi
出版文献量(篇)
2692
总下载数(次)
8
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