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浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
浅议如何加强企业内部会计控制
会计控制
企业制度
企业
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 小型企业内部控制浅议
来源期刊 上海小企业 学科 经济
关键词 企业内部控制 美国注册会计师协会 内部审计师协会 内部控制框架 虚假财务报告 保证业务 相关法律 审计报告 经营者 效率性 委员会 董事会 可靠性 概念 所有
年,卷(期) 2003,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-9
页数 3页 分类号 F271
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
企业内部控制
美国注册会计师协会
内部审计师协会
内部控制框架
虚假财务报告
保证业务
相关法律
审计报告
经营者
效率性
委员会
董事会
可靠性
概念
所有
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
上海小企业
双月刊
上海市大木桥路108号605室
出版文献量(篇)
1088
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1
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