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摘要:
<正> 内审工作是人民银行机构改革以后专门行使对央行内部各职能部门及其工作人员实施依法再监督的内部职能工作。以我们西山区支行为例,2001年,专职内审员共完成11项专项内审、3项内审调查,现场检查工作达148个工作日,提出整改意见22条,完善内部规章35个,特别是在金融监管中,充分发挥了内审的再监督作用,促进了基层中央银行依法、合理、公正、有效地履行职责做出了应有的贡献。结合我们开展内审工作实践,就如何发挥县级支行内审监督作用谈点认识:一、提高对内审工作的认识
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篇名 人民银行西山区支行刘文华、魏霞来信谈:如何做好县支行内审监督工作
来源期刊 云南金融 学科 经济
关键词 人民银行县级支行 内部审计 金融审计 审计人员 内部控制
年,卷(期) sdjr_2003,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 55-56
页数 2页 分类号 F832.31
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研究主题发展历程
节点文献
人民银行县级支行
内部审计
金融审计
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研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
时代金融
旬刊
1672-8661
53-1195/F
大16开
昆明市正义路69号
64-70
1980
chi
出版文献量(篇)
54019
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6
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