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摘要:
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当前形势下对企业内部审计的几点认识
内部审计
内部控制
风险管理
萨班尼斯-奥克斯莱法案
受托责任
浅谈我国内部审计的现状与发展
内部审计
现实与发展
信息化
对我国内部审计的新思考
内部审计
新思考
内部审计如何面对审计公告
内部审计
结果公告
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 对我国内部审计现状的几点建仪
来源期刊 吉林会计 学科 经济
关键词 中国 内部审计 内审机构 内审职能 监督机制
年,卷(期) jlhj,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 39
页数 1页 分类号 F239.45
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王艳丽 16 42 3.0 5.0
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
中国
内部审计
内审机构
内审职能
监督机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林会计
月刊
22-1166/F
长春市建设街12号
出版文献量(篇)
550
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0
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