作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
关于企业内部控制的探讨
企业管理
内部控制
问题
措施
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
煤炭企业内部控制浅析
煤炭企业
控制
内部
浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 强化企业内部控制的途径
来源期刊 浙江审计 学科 经济
关键词 企业 内部控制 财务收支 会计核算 会计人员 外部监督 管理制度
年,卷(期) 2003,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 29
页数 1页 分类号 F275
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈海燕 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2003(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
企业
内部控制
财务收支
会计核算
会计人员
外部监督
管理制度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江审计
月刊
杭州市体育场路555号
出版文献量(篇)
1223
总下载数(次)
1
总被引数(次)
0
论文1v1指导