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加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
煤炭企业内部控制浅析
煤炭企业
控制
内部
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 浅析对企业内部控制制度的监督
来源期刊 工业审计 学科 经济
关键词 企业 内部控制制度 组织结构 职责分工 内部审计 监督
年,卷(期) 2003,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 35-36
页数 2页 分类号 F275
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 万春 首都经济贸易大学会计学院 5 4 1.0 2.0
传播情况
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
企业
内部控制制度
组织结构
职责分工
内部审计
监督
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业审计
双月刊
北京西城区三里河路46号
出版文献量(篇)
727
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
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