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摘要:
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浅析集团公司财务内部管控
财务管理
集团管控
主要模式
构建集团公司内部管理报告体系
内部管理报告
编制原则
构建体系
管理效率
信息传递
某国有集团公司内部审计存在的问题与对策
国有集团公司
内部审计
财务监督
浅议集团公司纳税管理
集团公司
纳税管理
防范对策
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 浅议集团公司的内部审计
来源期刊 商贸与会计 学科 经济
关键词 集团公司 内部审计 会计制度 专项开支 财务预算 经济责任审计
年,卷(期) 2003,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 42-44
页数 3页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孙晓丽 北京龙源智博资产评估有限责任公司辽宁分公司 1 0 0.0 0.0
2 郭杰 北京龙源智博资产评估有限责任公司辽宁分公司 2 0 0.0 0.0
传播情况
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
集团公司
内部审计
会计制度
专项开支
财务预算
经济责任审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商贸与会计
月刊
沈阳市皇姑区泰山路17号
出版文献量(篇)
1479
总下载数(次)
1
总被引数(次)
0
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