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摘要:
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海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
我国企业内部控制存在问题及成因分析
内部控制
企业制度
成因分析
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 当前企业内部控制建设中存在的问题、原因及其对策
来源期刊 电子财会 学科 经济
关键词 企业管理 内部控制 制度建设 企业会计 内部审计
年,卷(期) 2003,(9) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 3-6
页数 4页 分类号 F271
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 沈长中 6 0 0.0 0.0
2 季健 江苏省盐城师范学院经贸学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
企业管理
内部控制
制度建设
企业会计
内部审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子财会
月刊
南京2801信箱
出版文献量(篇)
2464
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5
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