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浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 浅谈优化企业内部控制环境的着眼点
来源期刊 甘肃审计 学科 经济
关键词 企业管理 内部控制环境 内部审计 资产安全 风险评估 财务管理 企业文化 员工素质 审计委员会
年,卷(期) 2003,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 10
页数 1页 分类号 F275
字数 语种 中文
DOI
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1 马洪维 3 0 0.0 0.0
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
企业管理
内部控制环境
内部审计
资产安全
风险评估
财务管理
企业文化
员工素质
审计委员会
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
甘肃审计
月刊
CN 62-1165/F
兰州市民主东路109号
出版文献量(篇)
675
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1
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