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我国上市公司内部控制环境探析
内部控制环境
上市公司
我国上市公司内部控制审计问题研究
上市公司
内部控制
内部控制审计
纺织类上市公司内部控制信息披露的市场反应
纺织类上市公司
内部控制
信息披露
市场反应
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 上市公司内部审计若干问题的思考——我省上市公司内部审计调查报告
来源期刊 浙江审计 学科 经济
关键词 上市公司 内部审计 浙江 审计监督 公司治理结构 内部管理 审计质量 审计技术
年,卷(期) 2003,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 4-8
页数 5页 分类号 F279.246
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姚世新 浙江省审计厅副厅长浙江省内部审计协会 7 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
上市公司
内部审计
浙江
审计监督
公司治理结构
内部管理
审计质量
审计技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
浙江审计
月刊
杭州市体育场路555号
出版文献量(篇)
1223
总下载数(次)
1
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0
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