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摘要:
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构建基于风险管理的内控制度体系监督保障机制
风险管理
内控制度
监督机制
风险控制
浅议会计的监督职能
会计监督
弱化
对策
如何强化检察机关立案监督职能
立案监督
立法完善
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文献信息
篇名 强化内审监督职能保障内控有效运行
来源期刊 中国审计 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2003,(13) 所属期刊栏目 学以致用
研究方向 页码范围 69-70
页数 2页 分类号 F2
字数 1438字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-5049.2003.13.027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张媛媛 6 11 2.0 3.0
2 任力 中国信达资产管理公司天津办事处 1 2 1.0 1.0
传播情况
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期刊影响力
中国审计
半月刊
1002-5049
11-1241/F
大16开
北京市丰台区右安门外玉林里25号楼
82-283
1983
chi
出版文献量(篇)
18125
总下载数(次)
30
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11758
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