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摘要:
今年恰逢我国开展内部审计20周年,内审经过艰难、曲折的发展历程,已成为我国审计体系中的重要组成部分。我们集团公司的内部审计工作在总经理的领导下独立行使审计监督权。
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文献信息
篇名 内部审计要为改革和发展服务
来源期刊 公用事业财会 学科 经济
关键词 内部审计 改革 服务 中国 企业 内部管理 专项审计 决策 经济效益 股份制改造
年,卷(期) 2004,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 47-48
页数 2页 分类号 F239.45
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改革
服务
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研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
公用事业财会
季刊
16开
武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场A
1985
chi
出版文献量(篇)
1843
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5
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1294
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