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论舞弊审计
舞弊
错误
欺诈
舞弊审计
企业内部审计风险的规避与防范
企业风险审计
质量控制
评价体系
内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
企业内部审计现状与会计舞弊防范研究
内部审计
会计舞弊
审计人员
虚增收入
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 谈内部控制制度、审计与舞弊防范
来源期刊 财会月刊(B财苑) 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2004,(9) 所属期刊栏目 审计与监督
研究方向 页码范围 28-29
页数 2页 分类号 F239
字数 2410字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-0994-C.2004.09.018
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马志娟 52 516 10.0 22.0
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财会月刊(综合版)
月刊
1004-0994
42-1290/F
湖北省武汉市汉口高雄路1号
chi
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