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摘要:
近几年来,鸿化公司内部审计工作从加强公司内部管理人手,围绕企业改革和发展目标,不断探索内部审计工作新路子,积极开展审计工作,实施有效的监督和控制,为改善企业内部经营管理,提高经济效益,促进企业健康、持续、稳定的发展,为领导提供决策和宏观管理服务,
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结果公告
医院内部审计监督
医院
内部审计
监督
职能
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文献信息
篇名 强化内部审计监督的有益尝试
来源期刊 现代审计 学科 经济
关键词 内部审计 监督 企业 职能 规章制度 程序
年,卷(期) xdsj_2004,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43
页数 1页 分类号 F239.45
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
监督
企业
职能
规章制度
程序
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代审计
双月刊
1006-3781
51-1022/F
成都市红星路一段9号
出版文献量(篇)
7066
总下载数(次)
16
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