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论保证企业内部审计的权威性
内部审计
权威性
监督
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管理
论企业内部经济责任审计
内部
经济责任
审计
加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 开展好企业内部控制制度审计为实现企业经营目标保驾护航
来源期刊 理论学习与探索 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2005,(3) 所属期刊栏目 现代管理
研究方向 页码范围 61-62
页数 2页 分类号 F123.9|F271
字数 2928字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-8279.2005.03.031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘建华 哈尔滨铁路局牡丹江铁路办事处 1 1 1.0 1.0
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相关学者/机构
期刊影响力
理论学习与探索
双月刊
1006-8279
11-3138/D
大16开
北京市海淀区北太平庄路27号
1981
chi
出版文献量(篇)
4907
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3
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4121
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