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摘要:
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公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
内部控制
内部控制审计费用
公司治理
基于公司治理的成本费用内部控制环境分析
成本费用
公司治理
内部控制
内部控制环境
内部审计在公司治理中的作用探讨
公司治理
内部审计
信息不对称
依托公司治理完善内部控制
公司治理
内部控制
治理机制
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 内部控制:如何对接公司治理
来源期刊 理财 学科
关键词
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目 专题
研究方向 页码范围 39-40
页数 2页 分类号
字数 3335字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周传丽 华南师范大学经济管理学院 19 221 6.0 14.0
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
理财
月刊
1673-1107
41-1370/F
大16开
河南省郑州市
36-283
1985
chi
出版文献量(篇)
10980
总下载数(次)
4
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