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浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
企业内部审计风险的规避与防范
企业风险审计
质量控制
评价体系
论企业内部经济责任审计
内部
经济责任
审计
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 完善企业内部审计机制的思考
来源期刊 集团经济研究 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2005,(17) 所属期刊栏目 诚信建设
研究方向 页码范围 137-138
页数 2页 分类号 F2
字数 4063字 语种 中文
DOI
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作者信息
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1 姚秀琦 3 0 0.0 0.0
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相关学者/机构
期刊影响力
集团经济研究
旬刊
1007-712X
32-1335/F
大16开
北京市
1989
chi
出版文献量(篇)
16618
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6
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29309
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