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摘要:
2005年,仪陇县审计局会同县财政局对本局2003-2005年的财政、财务收支进行检查,并对存在的问题如用商业零售发票支付打印费、收取水电费和归还借款等有些未按规定使用正规票据、部分定额发票无收款单位盖章等问题进行认真整改,内部管理进一步规范。
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健全制度
监督管理
审计
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 仪陇县审计局加强内部财务管理
来源期刊 现代审计 学科 经济
关键词 内部财务管理 审计局 仪陇县 定额发票 财务收支 商业零售 内部管理 财政局 会同县 水电费
年,卷(期) xdsj_2006,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 70
页数 1页 分类号 F275
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研究主题发展历程
节点文献
内部财务管理
审计局
仪陇县
定额发票
财务收支
商业零售
内部管理
财政局
会同县
水电费
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代审计
双月刊
1006-3781
51-1022/F
成都市红星路一段9号
出版文献量(篇)
7066
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16
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