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试论民营企业内部审计存在不足及改进
民营企业
内部审计
内部控制
改进措施
加强民营企业内部审计的思考
民营企业
内部审计
企业价值
经济效益
试论我国民营企业内部审计存在的问题及对策
民营企业
内部审计
问题
对策
完善我国民营企业内部控制制度的研究
民营企业
内部控制
制度
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 建立民营企业内部审计机制之我见
来源期刊 江苏企业管理 学科 经济
关键词 民营企业 内部审计机制 最佳经济效益 企业内部审计 经营管理 出谋划策
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 36
页数 1页 分类号 F279.245
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘义麟 1 0 0.0 0.0
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2006(0)
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研究主题发展历程
节点文献
民营企业
内部审计机制
最佳经济效益
企业内部审计
经营管理
出谋划策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏企业管理
月刊
南京虎踞北路12号南6楼
出版文献量(篇)
6901
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