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公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
内部控制
内部控制审计费用
公司治理
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
构建基于风险管理的内控制度体系监督保障机制
风险管理
内控制度
监督机制
风险控制
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 内部审计——对内控制度的再控制
来源期刊 政府法制 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2006,(13) 所属期刊栏目 理论园地
研究方向 页码范围 50-51
页数 2页 分类号 F2
字数 4138字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘共勤 山西省公安厅交通管理局高速公路管理处 2 5 1.0 2.0
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
政府法制
旬刊
1004-7476
14-1170/D
大16开
太原市府东街101号
22-110
1990
chi
出版文献量(篇)
13656
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9
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