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关于内部会计监督的思考
会计监督
内部控制
预算管理
风险意识
强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
公司会计内部监督探讨
公司
会计
内部监督
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 强化会计内部监督管理的思考
来源期刊 金融经济:下半月 学科 经济
关键词 会计内部监督 内部会计监督 内部控制 内部审计 经济监督体系 会计信息失真 实物控制 职业道德水准 经营管理目标 授权批准控制
年,卷(期) 2006,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 168-169
页数 2页 分类号 F231.6
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱小翠 3 0 0.0 0.0
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2006(0)
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研究主题发展历程
节点文献
会计内部监督
内部会计监督
内部控制
内部审计
经济监督体系
会计信息失真
实物控制
职业道德水准
经营管理目标
授权批准控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济:下半月
月刊
1007-0753
43-1156/F
长沙市蔡锷中路2号B座1308
出版文献量(篇)
14657
总下载数(次)
3
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0
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