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关于企业内部控制制度的探讨
企业
内部控制制度
现代企业制度下的内部审计
内部审计
内部审计的职能
内部审计的内容
试论现代企业制度下的内部审计
内部审计
现代企业制度
确立
审计
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 关于内部控制制度审计的探讨
来源期刊 江西煤炭科技 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2007,(3) 所属期刊栏目 经营管理
研究方向 页码范围 64-66
页数 3页 分类号 F239.45
字数 4901字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2572.2007.03.035
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李立宁 江西省煤炭集团公司审计处 5 19 2.0 4.0
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相关学者/机构
期刊影响力
江西煤炭科技
季刊
1006-2572
36-1121/TD
大16开
江西省南昌市北京东路23号省煤炭大院
1979
chi
出版文献量(篇)
4473
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7
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5209
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