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摘要:
现行的《中国人民银行内审操作规程》(以下简称《操作规程》)是2002年编写并在人民银行系统全面实行的,《操作规程》的实行进一步建立健全了人民银行内部审计的基本工作规范,在督促人民银行各级内审部门和内审工作人员认真履行职责,正确行使赋予的权限,严格合规开展各项审计活动等方面发挥了积极的作用
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篇名 人民银行内审操作规程亟待完善
来源期刊 黑龙江金融 学科
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年,卷(期) 2007,(7) 所属期刊栏目 工作研究
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月刊
1001-0432
23-1028/F
大16开
哈尔滨市香坊区珠江路104号
1980
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