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浅谈内部审计在内部控制中的作用
内部审计
内部控制
重要性
论内部审计在内部控制中的作用
内部审计
管理控制
协调
浅谈财务控制在内部控制中的作用
内部控制
财务控制
作用
内容分析
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文献信息
篇名 论制度控制在内部控制中的作用
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 制度 制度控制 内部控制
年,卷(期) 2007,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 8-10
页数 3页 分类号 F272
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 谢盛纹 江西财经大学会计学院 69 935 17.0 30.0
传播情况
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2007(0)
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研究主题发展历程
节点文献
制度
制度控制
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
总下载数(次)
8
总被引数(次)
0
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