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摘要:
中国电力工程顾问集团公司(简称顾问集团)是国资委管理的国有独资企业集团之一,主要从事电力规划研究、电力建设咨询评估、设计、总承包及新能源电力项目投资等业务。公司总部及所属子企业都成立了相对独立的内审部门,配备了内审人员。多年来审计工作以任期审计、离任审计等经济责任审计为主要内容,以对下级的监督审计为重点,在防止资产流失、加强内部管理、促使资产保值增值方面曾发挥了积极的作用。但是,随着企业规模的扩大和业务的转型,企业的收入结构、成本结构呈现出多元化、复杂化。为适应企业快速扩张的战略需要,2006年,顾问公司引入COSO内部控制理论,开展了以加强内部控制制度建设、提升核心竞争力为主要内容的管理年活动。内部审计部门也以此为契机,对内部审计的职能进行了再定位,提出内部审计应以经济责任审计、内部控制评审为主,同级监督与监督下级并重的观点,开展了制度建设和人员培训等基础工作,逐步推动内部审计工作的转型。
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文献信息
篇名 内审监督——企业风险防范的第三道防线
来源期刊 审计文摘 学科 经济
关键词 企业风险防范 内审监督 中国电力工程顾问集团公司 内部审计部门 经济责任审计 内部控制理论 内部审计工作 防线
年,卷(期) 2007,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 66-67
页数 2页 分类号 F275
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研究主题发展历程
节点文献
企业风险防范
内审监督
中国电力工程顾问集团公司
内部审计部门
经济责任审计
内部控制理论
内部审计工作
防线
研究起点
研究来源
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