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我国企业内部审计现状及对策
企业内部审计
独立性
现状
对策
中国
水利企业内部审计信息化实践浅谈
水利企业
内部审计
信息化
信息化对大宗商品企业内部控制审计的影响分析
信息化
大宗商品
企业内部
控制审计
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 谈我国企业内部审计信息化建设的对策
来源期刊 集团经济研究 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2007,(5) 所属期刊栏目 财税广场
研究方向 页码范围 233
页数 1页 分类号 F2
字数 1939字 语种 中文
DOI
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1 王海生 浙江大学计财处 8 22 2.0 4.0
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期刊影响力
集团经济研究
旬刊
1007-712X
32-1335/F
大16开
北京市
1989
chi
出版文献量(篇)
16618
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6
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